送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-03-21 10:29

同学,你好,把借:应收账款10000 贷:以前年度损益调整-10000再红冲就行了。

来自星星的你 追问

2022-03-21 10:34

老师,这样做对吗?我对以前年度损益调整的分录不是很熟

刘艳红老师 解答

2022-03-21 10:40

是的,你这样做是对的,其实就是做相反的分录。

来自星星的你 追问

2022-03-21 10:48

那还要结转到利润分配-未分配利润里面吗?

刘艳红老师 解答

2022-03-21 10:51

需要结转到未分利润的。

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
2023-05-18 11:50:06
您好,还有一笔的,借 以前年度损益调整 贷 利润分配——未分配利润的
2022-07-07 21:23:57
你好,直接做到应交税费,应交增值税销项就可以到月末结转到转出未交增值税,但是你申报增值税了吗?
2022-04-06 16:32:13
同学,你好,把借:应收账款10000 贷:以前年度损益调整-10000再红冲就行了。
2022-03-21 10:29:22
你现在指的是哪一笔做错了?你前面的处理就是确认收入,又把收入冲减了,你现在觉得是哪里错了?
2022-03-21 10:16:43
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