老师,我是刚接的小规模账,之前会计有21年进项发票未做账,现在汇算清缴我是把21年发票在报表上做调减处理(调表),那做账再做这些发票的话,那不是影响22年利润吗?(调账还是不调账),应该怎么做?

隐形的手链
于2022-03-21 09:54 发布 934次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2022-03-21 09:58
同学,你好,通过以前年度损益把以前未做账的做进去。
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同学,你好,通过以前年度损益把以前未做账的做进去。
2022-03-21 09:58:34
您好
请问暂估的时候分录怎么写的?
2024-04-22 17:43:13
对,收到发票以后再做汇算清缴
2022-03-31 09:30:15
可以的,比如说,如果你从某家公司购买物品,而他们只在四月才能开发票给你,你可以在五月申报增值税,并在五月能够收到发票,之后再做汇算清缴。但同时,你还要注意,产生的应纳税额有可能会改变,因为“税率+适用税额”的变化来决定的。
2023-03-18 17:36:56
你可以看看最下面的,是不是?
2022-05-12 09:45:55
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