- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,这个最好要回发票,或者找发票顶替,再记入成本,否则直接记入成本,不能税前扣除的。
2017-04-01 20:14:06

您好
5月
借:原材料等 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
6月收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款
2019-07-11 15:06:45

你好,已经领用,发票没到需要做暂估入库处理
否则会导致你材料期末余额负数的
2017-09-21 08:44:12

你好 是的 可以这样来处理的
2020-10-21 15:06:11

你可以先暂估入库呀,借原材料贷,应付账款暂估。
2022-03-25 13:43:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息