送心意

图图*老师

职称中级会计师

2022-03-19 23:06

你好,发工资时,该员工的工资分录这样做

图图*老师 解答

2022-03-19 23:07

借:应付职工薪酬
贷:其他应付款~该员工
不用单独做分录,就是工资的大凭证里,贷方银行存款少他的,做成其他应付款

图图*老师 解答

2022-03-19 23:08

抵社保时,
借:其他应付款~该员工
贷:其他应付款-社保

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相关问题讨论
你好,发工资时,该员工的工资分录这样做
2022-03-19 23:06:09
你好 为什么这个设备款要员工来承担 。 是因为员工弄坏的吗
2020-08-28 16:04:17
同学你好,加计抵扣的进项在交税时计入其他收益或营业外收入 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款 贷,其他收益或营业外收入
2022-02-23 14:45:42
你好! 借:应交税费——应交增值税(加计扣除) 贷:营业外收入——减免税费
2022-01-13 19:58:50
你好 借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;库存现金等科目
2019-08-20 09:29:41
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