送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-01 16:10

谢谢老师,另外我们购入一批材料用于工程,期末结转入成本时用否附单据?

素色阳光 追问

2017-04-01 16:21

老师,3月份有销项税,一月份还有进项留抵,而且销项大于进项,请问这个月的增值税和附加税如何做分录?

素色阳光 追问

2017-04-01 16:44

附加税按什么数额计提呢,进项是一月留抵

邹老师 解答

2017-04-01 16:07

你好,可以的

邹老师 解答

2017-04-01 16:11

你好,需要的           (附上领料单 )

邹老师 解答

2017-04-01 16:22

期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税 
借;税金及附加     贷;应交税费

邹老师 解答

2017-04-01 17:10

你好,按实际缴纳的增值税计提

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相关问题讨论
同学你好,借:其他应收款,贷:其他应付款,这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01
你好 其他应收账:核算其他单位或个人向本单位借款,支付的保证金,押金等 其他应付款:核算本单位向其他单位或个人借款,收到的押金和保证金等 
2022-02-23 21:36:08
同学你好!这样的话   归还分录 借:其他应收款     贷:银行存款
2021-07-30 20:08:49
你好, 收到租金,是需要确认收入的 借,银行存款 贷,其他业务收入 贷,应交税费——应增销
2020-06-20 14:20:19
关键是对冲要有依据才可以的哈。
2023-07-16 16:27:40
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