送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-02-15 13:20

你好,你这个往来科目呀,你得有现金或银行存款支出或收入才能冲掉。

精品班一棵树 追问

2022-02-15 13:24

怎么做,是把金额一样,然后冲掉吗

精品班一棵树 追问

2022-02-15 13:25

那他那个应收账款怎么做也没发票的

精品班一棵树 追问

2022-02-15 13:25

还有其他应付款怎么做

李霞老师 解答

2022-02-15 13:38

你比如说应收账款,你只能是收到钱以后借银行存款贷应收账款,这样就冲掉了,你比如说其他应付款的话,你只能是借其他应付款贷,银行存款,这样就冲掉了。

精品班一棵树 追问

2022-02-15 13:38

老师看到麻烦回一下

李霞老师 解答

2022-02-15 13:49

同学,我看到了,我回复你了。

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相关问题讨论
可以的,这是处理遗留乱账的稳妥过渡方法。 过渡处理 你可以设置 “其他应付款 - 待查差异”“应付账款 - 待查差异” 等过渡科目,把与实际不符的往来余额先转进去,这样能先把真实的往来科目清理干净,不影响新账推进。 后续动作 后续再按大额、长期挂账优先的原则去核对原始凭证、流水,查明原因后逐一调整,记得留存好每笔调整的依据。
2026-01-22 16:09:32
同学你好,借:其他应收款,贷:其他应付款,这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01
你好 其他应收账:核算其他单位或个人向本单位借款,支付的保证金,押金等 其他应付款:核算本单位向其他单位或个人借款,收到的押金和保证金等 
2022-02-23 21:36:08
同学你好!这样的话   归还分录 借:其他应收款     贷:银行存款
2021-07-30 20:08:49
你好, 收到租金,是需要确认收入的 借,银行存款 贷,其他业务收入 贷,应交税费——应增销
2020-06-20 14:20:19
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