老师,2月份有张进项票部分转出,我做的分录是借 库存商品 借 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷应付账款 3月份做进项税转出会计分录,借库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 还用再做别的分录吗

忧伤的豌豆
于2022-03-18 14:27 发布 1551次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-03-18 14:28
您好!不用了,就这样了
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您好!不用了,就这样了
2022-03-18 14:28:24
您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
是的,是这样账务处理的
2022-03-14 10:21:43
你好,这个要转出的,学员
2022-09-15 14:30:22
你好,出口贸易收到进项票,可以正常抵扣,此进项税额不需要做转出处理啊
2022-09-15 14:07:07
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忧伤的豌豆 追问
2022-03-18 14:30
宋生老师 解答
2022-03-18 14:39
忧伤的豌豆 追问
2022-03-18 14:40
宋生老师 解答
2022-03-18 14:42