送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-18 09:46

同学你好,如果确定收不回的部分,可以作为坏账处理
借,信用减值损失
贷,坏账准备
再做
借,坏账准备
贷,应收账款;

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同学你好,如果确定收不回的部分,可以作为坏账处理 借,信用减值损失 贷,坏账准备 再做 借,坏账准备 贷,应收账款;
2022-03-18 09:46:28
你好!这个你们不需要开发票,只需要做个三方协议就好
2022-06-10 11:36:02
甲方要支付给你们工程款的话,需要你们给甲方开票做收入处理,同时你们购进工程物资等成本需要作为成本入账
2019-04-03 13:37:57
您好,借:应收账款5000,银行存款贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2024-04-01 18:16:40
借应收账款 贷应交税费-应交增值税
2022-01-15 14:20:08
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