送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-17 15:35

你好 ; 纳税调整是到时汇算的时候 你会填写各种汇算明细表 。 到时  根据你填写的数据 会体现纳税调增 的数据金额的  ; 加计扣除在你盈利的情况是有好处的哈; 可以减去应纳税所得额 金额。  减少 所得税的缴纳的   

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-03-17 15:50

现在就是说利润是亏9万多是不是没有必要做加计扣除台账,研发资料这些了

meizi老师 解答

2022-03-17 15:53

 你好 ; 是的。 你亏损了  都不用写加计扣除的  表格的   

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-03-17 17:10

我说今年不做,可是那个人说不可以的,因为咱们是高新,高新要求企业减税,同是也要求企业每年都有对应的研发项目,若没有享受加计扣除或者没有对应的研发项目,高新抽查和税务都会产生不可估量的风险和损失。

meizi老师 解答

2022-03-17 17:14

 你好 ;    你已经是高新了。 那就必须要写哈     

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-03-17 17:16

啥意思???为啥是高薪就必须要做?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-03-17 17:21

那意思是说高新必须做加计扣除台账及研发资料和科技型企业申报资质?

meizi老师 解答

2022-03-17 17:21

  是的。高新企业你们有要求   ;  每年都必须要按照实际来报的;    

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你好 ; 纳税调整是到时汇算的时候 你会填写各种汇算明细表 。 到时  根据你填写的数据 会体现纳税调增 的数据金额的  ; 加计扣除在你盈利的情况是有好处的哈; 可以减去应纳税所得额 金额。  减少 所得税的缴纳的   
2022-03-17 15:35:58
不一样的,你这个是计算企业所得税的间接法。比如,工会经费按照工资的2%计算,但是你们实际发生了5%,那么这3%的差额,需要调增
2020-01-21 11:38:29
有发票的话就不需要纳税。
2022-04-07 10:26:45
你好,是的,这个是需要调的。
2025-02-25 14:05:42
你好,同学 没有矛盾 所得税分为递延所得税,加上当期所得税
2024-08-21 19:33:38
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