快电每月预付500元 收到预付款项: 借:银行存款 贷:应收账款 收到剩余费用并开票 借:应收账款 银行存款(补差) 贷:主营业务收入-服务费80% 应交税费——应交增值税(销项 剩余20%快电给我们开票 借:管理费用-服务费 贷:银行 帮我看看是这样做吗 老师有没有更好的处理方式建议一下

欣欣子
于2022-03-17 09:24 发布 606次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
同学你好
你做手工帐吗
2022-11-04 13:43:25
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