- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 内账没有规定,建议用收付实现制
2022-03-17 09:11:40
根据你们实际发生先按月做,这个后续取得发票,还是说后面缴费了直接一起做到后面?比如1-3月的,在4月份一起交? 不跨年你可以做4月,要是跨年,需要先做12月权责发生制
2020-04-23 15:21:06
你好,这些不需要预提的,当月做当月的就可以啊,如果你们是次月支付的话,当月需要做,他不是寄体,它是按照权责发生制作费用的意思。
2021-08-08 11:15:06
能计提处理,计提后取得发票后,冲销计提,再进行正常账务处理
2017-09-26 11:24:10
您好,内账不需要计提的。
2017-04-05 23:16:54
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