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懵懂的高山
于2017-03-31 15:44 发布 987次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-31 15:59
这张票当月我没有认证请问我做借 预付账款 贷银行存款,的话,那个发票和结账单之间30元的差额我用哪个科目处理
懵懂的高山 追问
2017-03-31 16:10
如果我不我当期不认证的话我就直接做借 预付账款 贷 银行存款就行是吗
方老师 解答
2017-03-31 15:55
借管理费用应交税费 贷银行存款
2017-03-31 16:01
30元不用处理,按发票金额入账。
2017-03-31 16:20
按上面我写的分录,应交税费明细用待认证进项税额。
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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懵懂的高山 追问
2017-03-31 16:10
方老师 解答
2017-03-31 15:55
方老师 解答
2017-03-31 16:01
方老师 解答
2017-03-31 16:20