送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-03-31 15:59

这张票当月我没有认证请问我做借  预付账款    贷银行存款,的话,那个发票和结账单之间30元的差额我用哪个科目处理

懵懂的高山 追问

2017-03-31 16:10

如果我不我当期不认证的话我就直接做借  预付账款  贷 银行存款就行是吗

方老师 解答

2017-03-31 15:55

借管理费用应交税费  贷银行存款

方老师 解答

2017-03-31 16:01

30元不用处理,按发票金额入账。

方老师 解答

2017-03-31 16:20

按上面我写的分录,应交税费明细用待认证进项税额。

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