- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-16 17:24
抵预交时
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-预交增值税
贷:银行存款
相关问题讨论
借:库存商品(红字) 应收账款贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-06-01 10:17:04
你好,学员,新年好
预交的不需要计提的,学员
2022-02-03 22:22:06
对了,你的销项和进项有余额的,这个余额在年末的时候再转出。
2022-03-22 10:10:20
你好,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税,这笔是在月末结转 就行,然后你的应交增值税月末根据应交的或留抵的,贷记或借记应交税费-未交增值税,应交增值税期末余额转为0
2022-03-16 23:18:28
一般纳税人还是小规模的。
2023-11-23 11:20:19
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深情树 追问
2022-03-16 22:56
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2022-03-17 09:43