1、请教老师,我们的企业所得税是总分司与分公司汇 问
你好,所得税税负太低了这个确实是 现在一般是5% 非小微企业=利润*25% 答
老师这个发票是不是3月作废了吗,不能抵扣吗 问
老师这个就是开正数的发票,这个3月可抵扣吗,3.10又开了一红冲发票, 答
老师,你好,合伙模式下,以这样的框架与对方公司协商 问
如果是合伙这些都是拉项目时的约定,只要能拉到项目这些都是第二顺位考虑的,最重要合伙人要考虑资金短缺如何承担,利润如何分配,税费如何承担,责任如何承担 答
你好老师,我们收到的发票要怎么操作,对方红冲不了? 问
您好,是收到哪方面的发票 答
老师,请问前会计上个月做的财务报表,没有把银行存 问
本月直接做一笔调整分录,按期末汇率把 100 美元折算成人民币,补记差额: 借:银行存款 — 美元户 差额 贷:财务费用 — 汇兑损益 本月报表按外币 × 汇率填货币资金,上月已报报表不改。 答

老师,协议规定一年就是495万元。每年是这个数。每个月都真实发生了。只不过没发票不支付。因为资金问题支付不了也就没法跟对方要发票。汇算调整一般都是根据外审的报告,不知道这块调没调整进去。谢谢您。
答: 你好 ; 1. 那意思是 就算不支付 你本年也是发生了。 那你就暂估入账 到时汇算之前取得合理发票入账 ; 如果没有发票 就根据账上数据汇算; 调增处理即可
老师,您好!因为本月报账时之前会计掉了几个月账没做,年终报税时相关报表数据都是随便估的,请问一下如何调整报表?想知道调的方法和过程。谢谢
答: 你好,最好的方法是把原来的凭证重新做,然后再去税务局覆盖原来的报表
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我发现我的报表跟这个表这里的数据不一样 我是不用管吗?是不是因为之前没填报的原因?资产负债表是完全一样的,就是利润表不一样,完全对不上,都没法下手我看了之前的都没有数据,不知道是申报了我看不到还是真的没填,但是之前的本年累计的金额 每个季度还是不一样的
答: 你好; 本年累计是1-12月合计来写的 ; 你看看是不是公式不对





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