1. 某地板公司生产各种实木地板,2021年11月,领用上月外购的实木地板继续加工成豪华实木地板,销售给某外贸企业300箱,开具的增值税专用发票上注明的销售额为240万元;装修办公楼使用自产的豪华实木地板200箱,已知上月外购实木地板500箱,取得增值税专用发票注明价款300万元,本月生产领用80%。该地板公司应缴消费税( )万元。(消费税税率5%) 老师您好,请问这题怎么解答

风中的宝贝
于2022-03-16 00:22 发布 2149次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-03-16 01:44
你好需要计算做好了给你
相关问题讨论
你好需要计算做好了给你
2022-03-16 01:44:28
外贸企业购进货物取得增值税专用发票的财税处理怎么做
第一种:先抵扣,不转出。外贸企业取得增值税专用发票后,在规定期限内进行了认证,会计核算与纳税申报时作为进项税额处理,货物出口后再通过“出口退税”或“进项税额转出”仅转出退税部分金额,如果退税率小于征税率,则会造成征退税之差的进项税额部分没有转出。
A公司为外贸出口企业,增值税一般纳税人,2013年8月购进一批家具计划出口,当月取得增值税专用发票并进行认证,进项税额1292780.66元,9月进行了增值税纳税申报。10月报关出口,收齐单证后向主管退税部门申报出口退税。出口销售收入900万元,适用退税率15%,申报退税金额1140688.82元。假设8月无其他业务,上期期末留抵为0,从2013年1月1日开始执行《小企业会计准则》。会计处理为:
8月购进家具时:
借:库存商品——家具7604592.12
应交税费——应交增值税(进项税额) 1292780.66
贷:银行存款 8897372.78。
10月出口家具时:
借:应收账款——客户 9000000
其他应收款——出口退税款 1140688.82
贷:主营业务收入 9000000
应交税费——应交增值税(出口退税) 1140688.82
借:主营业务成本 7604592.12
贷:库存商品——家具 7604592.12。
税务处理:9月申报期内进行了增值税纳税申报,将外购家具的1292780.66元进项税额填入《增值税纳税申报表》附表二第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”,自动反映在主表第12栏“进项税额”,参与当期抵扣。10月报关出口后进行纳税申报时,通过“免抵退货物应退税额”转出1140688.82元,仍有152091.84元未转出。
第二种:先抵扣,后转出。外贸企业取得增值税专用发票并认证后,会计核算与纳税申报时作为进项税额处理,将货物出口后再通过“出口退税”或“进项税额转出”转出全部进项税额。
A公司8月购进家具、10月出口确认收入的会计处理与上例相同,但结转成本的会计处理不同,将征退税率之差的部分结转入成本,会计处理为:
借:主营业务成本 7756683.96
贷:库存商品——家具 7604592.12
应交税费——应交增值税(进项税额转出) 152091.84。
税务处理:9月申报期的增值税纳税申报与第一种方式相同,即购买家具的进项税额参与抵扣,但在10月报关出口后进行纳税申报时,不仅通过“免抵退货物应退税额”转出1140688.82元,还通过“进项税额转出”转出152091.84元。
第三种:只认证,不抵扣。外贸企业取得增值税专用发票后,在规定期限内进行认证,会计核算与纳税申报时都不作进项税额处理。会计处理为:
8月购进家具时:
借:库存商品——家具 8897372.78
贷:银行存款 8897372.78。
10月出口家具时:
借:应收账款——客户 9000000
其他应收款——出口退税款
1140688.82
贷:主营业务收入 9000000
库存商品——家具 1140688.82
借:主营业务成本 7756683.96
贷:库存商品——家具 7756683.96。
2022-02-27 18:46:30
你好,如果不退税的话,要求你们转内销可以抵扣,如果免税的不可以抵扣。
2022-02-26 09:53:26
同学你好
算该企业九月份应缴纳的增值税税额怎么做——销项500*13%减进项120*13%
2022-04-27 16:09:57
对于外贸企业来说,出口业务免税,其进项税额不得抵扣。
2022-01-18 14:47:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老板要亏死了,78万收入,平台抽四万,总部收加盟商进 问
你好核定的所得税是多少啊? 答
老师,我在电子税务局里进到个人所得税申报的经营 问
您好,你是在扣缴端申报的还是网页端申报的 答
在驾校上班,如何做内帐 问
你好,内账要求不多。把收支做清楚就可以了。 答
老师,个体工商户经营所得怎么算? 问
您好,用收入减去成本费用,用利润去找那个五级税率表 答
建筑业25年工程完工没有确认收入,如果26年项目的 问
您好,会要求更正25年的收入,然后交税 答
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



暖暖老师 解答
2022-03-16 06:37
风中的宝贝 追问
2022-03-16 22:31
暖暖老师 解答
2022-03-17 06:44