- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-31 10:40
不清楚,应该是吧!不收分录怎么做
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是不收了吗?
2017-03-31 10:38:28

您好,借管理费用,办公费贷,银行存款应付账款2000
2020-07-02 14:34:23

你好 ; 那你就补一笔4000元分录 。 如果是购货发生的 红冲原来挂账分录 按实际 93950来做账
2021-10-08 11:17:47

借;应收账款11.73 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
没有收到只能是挂账在应收账款了
2017-01-15 16:33:36

你好!外帐上面当做销售收入。
2017-08-14 11:09:14
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