- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-15 16:44
哦,那1月份我需要做红字冲回吗?12月份好像又给账户打款了,这个时候抵减一下就可以吗?
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借;应收账款11.73 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
没有收到只能是挂账在应收账款了
2017-01-15 16:33:36
是不收了吗?
2017-03-31 10:38:28
打款时注明是社保金,收到时1.借:银行存款 贷;其他应付款 公司缴纳时2.借:其他应付款 贷:银行存款
2016-08-27 16:21:38
开出的票据是否已经兑付?收回的款项性质? 借银行 贷应收或者其他科目
2019-08-07 17:21:52
发票上按实际的量开的,入账也是按实际的量入就可以了,退回的货还是公司的同学,
2019-10-08 10:50:39
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邹老师 解答
2017-01-15 16:33
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2017-01-15 16:45