老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


老师去年已做无票收入做账,现在客户又要开票,怎么做账跟申报呢?
答: 申报的时候在未开票收入那里填负数
老师好,问下,在11月份已做了无票收入,但是客户又要发票在2022年1月份又开了发票,在1月份怎么做账?
答: 你好,借以前年度损益调整应交税费应交增值税销项贷应收账款,然后再做一个开发票的,借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费,应交增值税销项。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 之前客户不要发票做了未开票收入,现在客户又要发票了,要怎么做账
答: 你好,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费。




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Amay 追问
2022-03-15 16:00
家权老师 解答
2022-03-15 16:04
Amay 追问
2022-03-15 16:21
家权老师 解答
2022-03-15 16:30