老师,请问一下,提交预支招待费,后面拿发票回来,我的分录应该怎么做呢?提前预支是借:管理费用-招待费2000,贷:银行存款2000,发票回来应该怎样做,谢谢

MM
于2022-03-15 11:10 发布 1706次浏览
- 送心意
胡芳芳老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
2022-03-15 11:12
同学你好,预支招待费时,不需要计入管理费用的。应该是:借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款
拿票报销时,填报销单 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款 库存现金(少预支的部分)
你在预支时已经计入了管理费用,后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了
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同学你好,预支招待费时,不需要计入管理费用的。应该是:借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款
拿票报销时,填报销单 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款 库存现金(少预支的部分)
你在预支时已经计入了管理费用,后续拿票回来的时候不需要再做任何分录了
2022-03-15 11:12:49
同学你好
对的
按照比例调增
2022-05-11 16:21:31
直接就做借:管理费用-招待费 贷:银行存款,税务申报时纳税调增不需要调账
2024-12-23 14:32:38
不能,你不能用银行存款抵扣购物卡里的费用,如果要开具发票,那么应该是贷款,借款是把现金转给客户,可以用购物卡抵扣费用,也可以付现金。
2023-03-22 11:21:28
你好,没错,就是这么做的。
2022-08-31 14:48:23
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