如果我之前销售20000,税金是34000,收到发票金额10000税额17000,认证了,但是当期未抵扣,缴纳税金34000,现在冲红的话,收到一张-10000的发票,金额-17000,跟一张金额10000,税额17000的发票,当期销售是20000万,应交税金是34000,我拿10000的发票认证,是否当期只需要缴纳税金17000?需不需要做进项税转出?@答疑李老师
翟玥霖
于2017-03-30 14:51 发布 708次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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是的,没有认证的话,不用转出
2017-03-30 14:52:24

原来认证了为啥没抵扣?
冲红的话需要做进项转出。
2017-03-30 14:55:54

你好; 你暂时不认的话; 可以走待认证进项税 ; 认证转进项税去; 可以的
2022-09-19 12:52:41

你好,重新开具发票按正常的购入分录处理的
2017-03-09 09:07:50

借预付贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
2019-02-25 17:31:04
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