#提问#老师我刚接手一家工厂,之前会计没有计提税费,所有增值税和附加税都直接走的管理费用,现在我接手了,计提支付完成后,应交税费—增值税—转出未交增值税 借方有余额,这怎么处理啊?

艷矖鍀竡闔
于2022-03-14 17:07 发布 427次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-14 17:08
你好,学员,这个借方余额,有留抵吗
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
学员你好,借方应交税费-增值税-转出未交增值税的金额可以不做处理,或者年末调减销项,进项和转出未交科目
2022-02-28 22:57:12
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
2022-01-15 13:18:21
学员您好,是需要转出进项税的
2022-01-06 21:33:36
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