送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-14 13:28

同学你好
借固定资产
贷待处理财产损溢

聂霞 追问

2022-03-14 13:34

折旧怎么调

聂霞 追问

2022-03-14 13:35

而且放在待处理财产损益,怎么冲平啊,不能老放这这个科目里面吧

朴老师 解答

2022-03-14 13:42

这个直接折旧就可以了
入账的第二个月折旧

聂霞 追问

2022-03-14 13:59

放在待处理财产损益里面什么时候转出来

朴老师 解答

2022-03-14 14:04

同学你好
计入营业外支出

聂霞 追问

2022-03-14 14:18

这应该属于盘盈的固定资产啊

朴老师 解答

2022-03-14 14:23

计入营业外收入
不好意思
我想成盘亏了

聂霞 追问

2022-03-14 14:31

什么时候转入营业外收入,而且我们之前已经通过费用报销了,现在没票

朴老师 解答

2022-03-14 14:39

同学你好
你可以月底或年底的时候转

聂霞 追问

2022-03-14 16:45

我是刚接的公司,12月份后账就没做

朴老师 解答

2022-03-14 16:54

那这个需要补做

挨月补做就可以了

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你好是的,你的分录是正确的
2024-03-05 15:07:57
你好 借:制造费用2800 管理费用2400 贷:累计折旧 5200
2022-08-29 09:36:05
你好可以的啊,这个分录可以啊,这个是后勤使用的。
2022-04-13 08:49:02
同学你好 借固定资产 贷待处理财产损溢
2022-03-14 13:28:31
你好 借:制造费用 8500  管理费用 6500 贷:累计折旧  15000
2022-01-06 19:23:21
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