送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-13 15:38

你好
借:其他应收款
贷:银行存款
他报销的时候
借:管理费用等
贷:其他应收款

Dawn. 追问

2022-03-13 15:46

老师,具体情况是1000燃气费是开业前第一次提前充值的,不是使用了1000的燃气费,请问分录怎么写?

王超老师 解答

2022-03-13 15:49

你好
借:其他应收款
贷:银行存款
他报销的时候
借:预付款等
贷:其他应收款

Dawn. 追问

2022-03-13 16:14

老师,借其他应收款什么意思?

Dawn. 追问

2022-03-13 16:15

我可以做   借:预付账款——燃气公司1000   贷:银行存款  1000吗?

王超老师 解答

2022-03-13 16:19

你这个钱相当于是把这笔钱借给员工的,后面,员工是要把缴纳的票据给你呀。

Dawn. 追问

2022-03-13 19:11

就是采购元先自己垫付 ,然后评发票来报销,请问分录怎么写?

王超老师 解答

2022-03-13 19:20

这个也是一个月里面的吗?而且对方是有发票的吗?

Dawn. 追问

2022-03-13 21:21

采购员垫付的钱在当月就给报销了,报销时有发票,请问分录怎么写?

王超老师 解答

2022-03-13 21:22

你这个可以简化处理
借,预付账款
贷,银行存款

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相关问题讨论
你好 借:其他应收款 贷:银行存款 他报销的时候 借:管理费用等 贷:其他应收款
2022-03-13 15:38:24
您好 可以计入长期待摊费用科目
2019-03-13 11:34:08
是员工福利就计入应付职工薪酬福利费
2015-11-12 09:59:46
你好 这是用在哪里的呢?
2018-12-31 11:30:53
你好,借:销售费用 贷:相关科目
2018-03-13 16:52:59
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