增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

上月借方:管理费用,应交税费——进项税额,贷方:其他应付款——发票未入,未认证进项。本月进项认证后要做借方:应交税费——进项税额,贷方管理费用,对吗
答: 你是一般纳税人吗,如是,应该做如下分录 借管理费用,应交税费—待认证进项税额,贷方:其他应付款——发票未入。 本月进项认证后要做借方:应交税费—应交增值税-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额。
如果我们公司买的矿泉水给大家喝。现在没有付钱。借:管理费用 借:应交税费 贷:其他应付款吧。这个进项税额应该转出的 我看他们帐上贷的是应付账款。是不是不对啊
答: 你好,全额计入费用,贷方可以是应付账款的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我认证的发票发现错了,给对方开了红字登记表,当月负数发票未到,如何做账?原分录:借:管理费用一服务费 应交税费一进项稅 贷:其他应付款?用做进项税额转出的分录吗?
答: 您好!你等红字发票到了以后,借其他应付款 贷管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额转出










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