老师,你看这张发票,我们公司代扣代缴,报收入的时候 问
按照不含增值税的金额代扣代缴 答
劳务报酬所得按含税申报7个月了,可以不去更正吗? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,小规模,因为这两个季度营业收入环比增长过快, 问
你好,把这个明细提供过去只能 答
老师,车间的擦机布、仓库购买的物料卡片计入什么 问
那个金额大就是计入固定资产-工具类 答
老师我入帐一笔收据是房费,没有正规发票,帐面亏损3 问
你好,这个没有发票需要纳税调增处理的 答

电费发票未收到,借其他应付账款 贷银行存款,借生产成本 贷其他应付款,是做这两笔分理对吗
答: 您好!可以的。
张三挂靠在乙公司中了甲公司项目标,合同价款100万,开工后甲公司打款给乙公司60万,张三提供给乙公司成本票据80万,由于不够支付,张三打款20万到乙公司垫付,乙公司借记银行存款,贷记其他应付款,后期由于各种原因甲公司不再打款,工程停止,请问乙公司对张三打进的20万怎么做账?
答: 同学你好,从帐面上,这20万,等于是乙公司向张三个人的借款, 要是平帐,把这20万再打款给到张三,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,公司2019年7-12月的工资是银行发的,但是代账公司会计做成结其他应付款了,银行账都没做,那现在可以调整吗,做成接借:其他应付款 贷:银行存款
答: 现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款









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宋生老师 解答
2017-03-29 11:09
宋生老师 解答
2017-03-29 11:16