- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 你 本月预缴了本月增值税的时候就会用已交税金科目的 。 到时月末结转即可
2022-03-10 16:12:00
学员你好,正确的做法要把销项税、进项税、已交税金全部转入未交增值税交税。已交税金核算本月所交的本月的增值税
2022-01-22 14:19:49
可以这样借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:利润分配-未分配利润
2022-06-02 15:24:50
同学你好
这个不叫计提
2023-12-14 09:09:08
你好
是延期缴纳
这个月认证了抵扣是吗
进项100
销项150
上个月借应交税费应交增值税专出未交增值税50
贷应交税费未交增值税50
这个月多认证,抵扣上个月,
进项150
销项100
不需要做账务处理
多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
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