老师运输公司一般纳税人,挂靠车辆有50辆,公司给买 问
那个挂其他应付款科目 答
老师,1、新增值税法后是不是购进-赠送。不视同销 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我们2025年12月份计提了年终奖,2026年2月发放,2026 问
可以的,可以汇算扣除的 答
老师现在税务局查说什么原因导致的,这个要怎么查 问
这个疑点(A0086)的直接原因就是你申报的 ** 美元离岸价(1174.29)和海关报关单电子数据里的美元离岸价(1280)** 不一致。 你可以这样快速排查: 核对报关单上的 CIF 价(1274.70 美元),再找到实际的运费、保费金额,算出准确的 FOB 价。 检查是不是在退税系统里录错了价格,或者没把 CIF 价换算成 FOB 价。 修正申报数据,让它和海关的 FOB 价保持一致即可。 答
老师,你好,我新接手一家公司,增值税申报表第32栏有 问
您好,增值税申报表第32栏出现负数,通常代表纳税人多缴了税款,或者存在可用于以后申报期抵缴的预缴增值税金额。 答

你好 老师 请问一下单位有应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款 。 如果往来单位有借款的情况 应付账款可以递减完 多借的计入哪里啊(需要会计分录到二级明细) 。 应收账款还有的情况下借给往来单位,计入哪里啊(需要会计分录到二级明细)。 和公司没有销售业务的往来 为了方便体现 某人的往来 可以把其他应付款(贷方) 换成其他应收款(借方)吗 这样的话 需要应收账款报告表,应付账款报告表,其他应收款报告表 就行了吗
答: 同学你好 对的 这样就可以
老师,你好,有关老板娘的账,想问下应该怎么调。我们账上现在其他应收款—老板娘120000 , 其他应付款—老板娘 479600 。结余 359600我想把其他应和其他应付冲了,应该怎么做会计分录呢?
答: 借其他应付款—老板娘120000 贷其他应付款—老板娘120000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
个税、社保、公积金以及工资的计提、发放和代扣代缴会计分录是怎么样的。社保和公积金个人部分计其他应收款还是其他应付款?
答: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
老师我们2019年的其他应收款期末借方余额1800万和其他应付款贷方余额893万,是不是金额过大,如何调整呢?有具体的会计分录吗?
行政单位收到企业转来合同保证金,借银行存款,贷其他应付款,后将此款从收入汇缴户转进归集户,借,其他应收款-归集户,货:银行存款,这两笔分录预计算会计分录怎么做分录?
其他应付款-甲借方余额1万,后来给甲还了2万,摊平1万,剩下1万块用不用转到其他应收款去 会计分录是不是这样子 借:其他应付款甲1万
甲单位付给已单位的往来款,甲单位的会计分录借:其他应付款--乙 贷银行存款 、那乙单位的会计分录:借银行存款 贷:其他应收款 对吗?









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2017-03-28 18:08
苏老师 解答
2017-03-28 17:04
苏老师 解答
2017-03-28 17:17
苏老师 解答
2017-03-28 20:53