送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-09 19:24

可以的
没有关系的

anna 追问

2022-03-09 19:24

嗯好的谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-09 19:25

不用客气
工作愉快

anna 追问

2022-03-09 19:29

那如果我2021年1-12月份的工资已经算进去了,但是2022年我按现金流来算的话,那么1月份相当于没有工资,要从2月份开始算工资了

郭老师 解答

2022-03-09 19:32

你好,对的是的,是这么做的。

anna 追问

2022-03-09 19:33

那这样全年核算是不是就少一个月工资了

郭老师 解答

2022-03-09 19:34

那你们12月份提前发放了一个月不是吗?你12月份肯定发了两个月的,当月的和11月份的。

anna 追问

2022-03-09 19:39

不是的,就是之前按权责发生制,我是2月份就是算的2月份的工资,然后今年想调整,2月份算1月份的工资成本,但是考虑到21年1-12月份已经算到21年了,22年的话,1月份的工资我们是2月份才发的,也就是2月份我才入1月份的成本,但是12月份发1月份的工资,但是12月份的工资我已经算到21年了,这样1月份就相当于没有工资了

郭老师 解答

2022-03-09 19:46

是的
没有
今年少了一个月工资

anna 追问

2022-03-09 20:13

那这样的话成本核算就少了一个月

郭老师 解答

2022-03-09 20:16

是的
那你临时改的
你以前有多抵扣的

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可以的 没有关系的
2022-03-09 19:24:02
你好,本月分配的工资费用与实际支付的工资均为100000元 权责发生制和收付实现制都是费用100000元
2022-07-25 12:45:44
你好 是权责发生制 要不就不存在预先这个判定了 PS现金流量表是收付实现制
2022-01-05 16:15:11
同学,你好 你是问分录吗? 借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备、无形资产减值准备。
2023-09-25 15:25:44
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-09-19 18:46:52
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