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清晨
于2022-03-09 15:49 发布 2194次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-09 15:50
你好,这个可以先暂估入账,结转成本
清晨 追问
2022-03-09 15:52
收到发票怎么做呀
东老师 解答
2022-03-09 15:53
收到发票以后把暂估的会计分录冲销了就行。
2022-03-09 16:58
付货款时,借应付账款,贷银行存款,结转成本时,借主营业务成本贷库存商品,下月收到发票时借库存商品贷应付账款,这样做可以吗?
2022-03-09 16:59
没问题,可以这么做。
2022-03-09 17:00
好的,谢谢
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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