送心意

家权老师

职称税务师

2022-03-09 15:20

借:原材料等 负数
贷:  应付账款-负数

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相关问题讨论
借:原材料等 负数 贷:  应付账款-负数
2022-03-09 15:20:57
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2019-02-26 14:38:20
你一致情况下,那你的税金还是要处理,如果你是小规模不用处理的,大于或小于,要不全冲了,重新做,要不就按照差额做
2022-07-19 15:05:57
一般情况下,可以按月份叠加一起暂估,如果发票未到的情况下,可以延迟冲暂估,但是要注意开票时间不要超过两个月。
2023-03-07 19:18:58
你好 1,按原来暂估入账的金额红冲 2,然后根据取得的发票做暂估入账处理 
2022-04-13 19:29:07
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