送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-08 11:52

嗯,你新鲜的唱的时候你可以期初是零,别录期初数据,然后你银行里有余额的话,你可以嗯,做这么一笔凭证,借银行存款,贷,其他应付款-法人垫付款。

李霞老师 解答

2022-03-08 11:52

打错字了,就是说你录期初的时候是零。

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嗯,你新鲜的唱的时候你可以期初是零,别录期初数据,然后你银行里有余额的话,你可以嗯,做这么一笔凭证,借银行存款,贷,其他应付款-法人垫付款。
2022-03-08 11:52:25
哪个分割现金和应付账款的话呢?现金应该等于应付账款这个表才能评。
2022-03-03 13:05:49
同学你好 将以前的原始凭证重新核算,将得出来的结果试算平衡后再新建帐,将核算出的金额填写为期初余额
2022-03-03 13:23:59
你好,你要录入的是去年12月份的余额,就是12月份已经做完了是吧?如果做完的话,你应该选择一月份开始建账,录入12月底的余额。
2022-02-11 14:38:25
你好,是根据科目余额表录入的 
2022-01-18 20:21:07
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