- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-08 09:41
同学你好,如果先付款才会涉及分摊,没有付款不涉及及分摊
计提
借,管理费用等
贷,预付账款
收到发票附在之前计提的凭证后面就可以;
相关问题讨论

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-08-21 16:23:15

同学你好,如果先付款才会涉及分摊,没有付款不涉及及分摊
计提
借,管理费用等
贷,预付账款
收到发票附在之前计提的凭证后面就可以;
2022-03-08 09:41:25

可以的
借制造费用贷银存
2020-01-12 15:06:42

这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-27 20:55:07

你好 你为什么要冲了 你们不是每月计提了费用了吗
2019-09-27 14:50:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
静静地爱 追问
2022-03-08 09:47
立红老师 解答
2022-03-08 09:49