送心意

月亮老师

职称注册会计师,中级会计师,审计师

2022-03-07 22:47

你好,一般在收到报关单据申报退税的所属月份认证

可靠的乐曲 追问

2022-03-08 09:15

老师,要是收到发票的当月认证了呢,进项税额要怎么处理

月亮老师 解答

2022-03-08 09:40

你好,可以咨询下当地主管税局或拨打12366

可靠的乐曲 追问

2022-03-08 10:15

老师,那就是进项发票最好在申报退税当月认证比较好,对吧,退税要怎么退呢,有没有操作流程

月亮老师 解答

2022-03-08 10:31

你好,在电子税务局增值税平台上操作退税认证,保留好发票和退税记录,做出口退税申报

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相关问题讨论
你好,一般在收到报关单据申报退税的所属月份认证
2022-03-07 22:47:37
你好 ;    您收到发票就可以认证的,认证了在所属当月就申报,不一定是出口报关的当月
2022-03-03 17:45:27
同学你好 你们是要视同内销吗
2022-05-25 16:51:59
可但是没法口抵扣增值税 你得转出 如果你不转出的话,你出口的这个需要转内销就是和内销一样的正常缴纳增值税了
2023-06-24 15:33:25
出口退税的金额在增值税申报表时,操作为: 1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣。 2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。 3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额
2018-06-03 10:37:34
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