- 送心意
冯小朵老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,这个影响当期利润,具体差额2000,借方计入利润分配-未分配利润
2022-03-07 20:29:06
你好,账上这么大的金额,不能一次性做费用,只能做固定资产。
2022-01-09 14:42:50
你好,如果是整体改造,你将固定资产已转入了在建,那么计在建工程。如果只是日常维修,计入修理费
2022-04-08 15:10:41
你好, 1. 记录退费:
借:主营业务收入(或其他相关收入科目)
贷:银行存款 / 库存现金 (实际退还给学生的金额)
2. 如果之前已经确认了相关的税费,还需要冲回相应的税费:
借:应交税费 - 应交增值税(销项税额)
贷:主营业务收入
2024-07-21 20:56:45
您好,这个的话是这也的,借 银行存款 800 贷 固定资产 450 资产处置损益 800-450=350 借 资产处置损益 1.5 贷 银行存款 1.5
2023-12-07 20:04:37
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