老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

采购商品100件,供应商多送了2件,库存要加上这2件吗;我要怎么做分录? 多送的2件又卖出去了怎么做账
答: 您好 采购商品100件,供应商多送了2件, 库存要加上这2件 入库数量是102 金额是发票总金额填入就好了 多送的2件又卖出去正常出库销售就好了
供应商代发货,帮我们发出10个,签收了9个,供应商结算库存商品也是结算9个的钱,我应该怎么做账,分录怎么做?
答: 您好,按9个入账,借;库存商品,贷;应付账款等科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
总店给A供应商支付货款800元,(800元包含总店货款1000减去分店退货200)(总店和分店的库存、应付账款都是分开做的) 总店进货货款已做分录: 借:库存商品 —总店1000 贷:应付账款—总店A供应商 1000 分店退货已做分录:借:库存商品—分店 200(红字) 贷:应付账款—分店A供应商 200(红字) 请问总店支付货款800元怎么做分录?
答: 借:内部往来~分店 贷:银行存款 分店处理 借:应付账款 贷:内部往来~总店

