老师我想问一下用友t+明细账与总账账账不符跟金额无关怎么处理

陪你考证的初级班主任
于2022-03-07 09:30 发布 1042次浏览

- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
相关问题讨论
您好!跟金额无关是什么意思呢?
2022-03-07 09:44:56
用友余额表与明细账金额不一致,有可能是由于以下几个原因造成的:
1、系统问题,即余额表中的数据与实际情况不符;
2、存在记账错误,即记账的数值与实际情况出现差异;
3、存在无效记录,有可能为了在报表中产生不实的结果,某些记录被擅自删除或者修改;
4、存在资金抵扣问题,即将多笔记账抵扣成一笔记账;
5、存在流水账结余与余额表不一致的情况,可能是因为余额表中包含了未及时记账的数据。
因此,要想解决用友余额表与明细账金额不一致的问题,就需要进行全面的核算,以找出存在的问题并进行处理。首先,要仔细查找是否有系统故障的可能性,并对其进行对照核查。其次,可以通过对历史记录的比对,以及对报表中记录的核查,来查明是否存在记账错误或者无效记录。最后,要核实流水账及余额表数据是否一致,以避免出现记账失误的情况。
2023-02-28 10:04:01
同学你好
是不是取数没取到
2022-04-08 12:02:20
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);
2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你好,这个是系统做的,还是手工整理的
2022-01-22 22:05:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


