送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-02-19 17:21

你好,学员,就是总账余额,应该和明细账的各个明细加和一致

春花秋实 追问

2022-02-19 17:27

老师就是不一致了,是不是哪笔分录做错了

冉老师 解答

2022-02-19 17:28

是的,有可能中间有某个税种错了

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相关问题讨论
同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13 21:55:59
你好检查下明细科目。看下是不是你们结转金额有问题或者是你们做账分录借贷方做相反了
2021-08-24 12:12:17
你好,在贷方表示未交税金
2020-01-08 16:34:10
你好,那个税是借方余额 你没有计提还是多交了
2019-11-03 10:33:07
应交税费是根据你应交税费总账科目 余额填写
2019-07-14 17:36:42
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