老师,请问有仓储加工方面的课程吗? 问
仓储没有 有工业加工的 答
销项100,进项200,月末需要做结转分录吗? 问
你好,月末可不做增值税结转分录 答
老师您好!个体户查账征收的,2025年经营所得交了180 问
您好, 借:所得税费用-经营所得 贷:应交税费-经营所得 借:应交税费-经营所得 贷:银行存款 答
老师,员工10月份离职,工资2月份才发,正常情况下怎么 问
补申报工资的时候: 对于人员离职后需要补发工资情形,需要在人员信息【任职受雇从业信息】中勾选“是否离职后补发工资”为“是”,且“补发税款所属月份”选择对应的税款所属期,即可后期为已离职人员补发工资进行个人所得税代扣代缴申报。 答
老师,我公司汇算清缴,产生退税,我这边不想要退税,怎 问
那么在105000表30栏做纳税调整 答

老师我在帐务处理的时候,年终结帐后科目余额表应交税费科目还有借方余额,是哪里出错了呢?
答: 您好,您看下是二级科目是哪个税?
老师,我怎么根据科目余额表找到应交税费本月数和本年数
答: 直接看总账科目的发生额。 已交税金,直接是已交税金这个科目的借方 发生额。 期末数直接就是最后的余额。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我按照科目余额表录入期初数,录完了试算平衡数据不一致,差了一个应交税费的金额,可是应交税费余额在借方我录入的时候系统默认贷方我用负数填入了。不知道什么情况
答: 你录了增值税的三级科目吗?是不是少录了转出的








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