请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答
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老师,上个月开的普通发票按的3%,没有减免到1%,做账:借银行存款 贷:主营业务收入,贷:应交增值税,这个月发现后要1.开个红冲发票,然后2.再开个对的,这个过程应该怎么做账
那这样做可以吗?您看 发出时:借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票 开票时:借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,结转成本时:借:主营业务成本 贷:原材料
老师,8月开了一张普通发票,这月开了负数,这两笔帐怎么做呢?8月应收账款1000.主营业务收入970.87..应交增值税29.13,,
本月未开票收入,可以先做:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税下个月开票,就直接转 借:主营业务收入_未开票 贷:主营业务收入-开票








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王雁鸣老师 解答
2017-03-24 14:50
王雁鸣老师 解答
2017-03-24 14:58