内账,去年卖材料的收款凭证做成,借:库存现金 贷:应收账款 现在账上挂了应收款2000, 现在做借:应收款2000 贷:材料2000可以吗?是不是不能做材料,材料在去年已经摊销了!还是做借应收款 贷 管理费做平?

燕子°o_O
于2017-03-24 14:12 发布 1349次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-24 14:26
材料去年都摊到产品去了,摊到每个产品里去了!直接冲减管理费可以吗?
相关问题讨论
您好!你应该补充借应收账款 贷其他业务收入
借其他业务成本 贷 原材料。
2017-03-24 14:24:08
写成两个分录
借:管理费用
贷:其他应收款 转账凭证
借:库存现金
贷:其他应收款 收款凭证
2020-06-30 17:27:37
这个可以写成现金收款凭证的
2020-06-30 19:26:17
您好 大概是支付了库存现金给客户
2020-07-07 06:28:14
你好,你们收到的现金吗?如果是个人收款,需要记其他应收款。
2020-02-28 10:15:14
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