老师,请问我们出口一批货物,因为质量问题退回来,但 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
可以在这个公司发工资+公积金,申报个税,但是社保在 问
同学,你好 不建议的 答
老师,你好。减资有三个路径,第一个是实收资本下降, 问
减资了债权人的得不到保障的,所以才需要公示 答
5000为什么不用计入预计负债 问
5000是确定要支付的,平时都计提了利息,不需要再预计 答
老师好,请问:收到项目回款的银行承兑汇票,后到银行 问
借:银行存款 财务费用-贴现利息 贷:应收票据 答

借:管理费用—差旅费 1796 库存现金 204 贷:其他应收款—xx 2000写记账凭证是应该写转账凭证还是现金收款凭证还是写成两个分录借:管理费用 贷:其他应收款借:库存现金 贷:其他应收款 再写两个凭证
答: 写成两个分录 借:管理费用 贷:其他应收款 转账凭证 借:库存现金 贷:其他应收款 收款凭证
借:管理费用—差旅费 1796 库存现金 204 贷:其他应收款—xx 2000 写记账凭证是应该写转账凭证还是现金收款凭证还是写成两个分录 借:管理费用 贷:其他应收款 借:库存现金 贷:其他应收款 再写两个凭证
答: 这个可以写成现金收款凭证的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
22日发现6月5日应报销的办公费245元,错记为254元,原记账凭证第28号记为 借:管理费用 办公费 254 贷:其他应收款,王强 254 记账凭证的科目和方均正确,并以登记管理费用明细账。分录是做一个冲销再做一个正确的嘛
答: 你好 可以这么做 也可以冲多做的 借其他应收款王强 借管理费用负数254-245

