送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-24 13:57

就是外帐,请问凭证怎么做?

褚。Lily 追问

2017-03-24 13:59

内帐如何做?

宋生老师 解答

2017-03-24 13:56

您好!如果是做外帐,直接按3000支付。

宋生老师 解答

2017-03-24 13:58

您好!正规的做法是,借管理费用-装卸费等 3000 贷现金2800 营业外收入200

宋生老师 解答

2017-03-24 14:00

您好!借管理费用-装卸费等 2800贷现金2800

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相关问题讨论
您好!如果是做外帐,直接按3000支付。
2017-03-24 13:56:28
借;原材料等科目 11000 贷;银行存款 9900 应付账款 1100
2017-03-22 17:15:38
车船税的单独做,借税金及附加,贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
2022-03-02 16:44:06
你好,预付账款应当是支付才是啊 借;预付账款,贷;银行存款 今后取得发票,借;管理费用等科目,贷;预付账款
2019-11-06 16:59:54
学员你好, 是的,根据付款的银行回单制作凭证
2018-11-29 16:21:18
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