老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

2016年12月份利润分配这一分录是期间费用结转完毕后才记上去还是结转完后记上去?
答: 结转完后记上去
12月份期间费用结转后,未分配利润-63005,是不是还要在做一笔分录
答: 你好 你要费用结转本年利润 。 在把本年利润结转到利润分配就行了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问一下公司八月底注册成立的,然后前面几个月都没有收入,我就把期间费用结转到本年利润,但是本年利润没有结转到利润分配未分配利润,然后12月份我们有收入了,年末结转本年利润是只结转当月的金额还是要把前期所有的本年利润的期末余额加一起结转到利润分配-未分配利润呢?
答: 您好,需要所有的本年利润的余额都转,期末本年利润应该是没有余额的










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