比如说2016年年底应付账款暂估了60000的成本,在2017年4月份60000的进项成本开进来了,那做汇算清缴的时候年报的应付账款挂的60000是汇算清缴前冲掉还是汇算请教后按开票日期正常处理

baby清阳
于2017-03-23 17:22 发布 813次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!你汇算清缴的时候不用调减。17年先做红字,再做正确的就行了。
2017-03-23 17:31:32
依描述,直接做到22年的费用,不调整汇算了
2022-04-01 15:48:22
你好
借应付帐款贷利润分配未分配利润20
借利润分配未分配利润
贷应付帐款18
汇算清缴调增2
2023-04-12 23:43:28
在汇算清缴前开票就可以
2019-12-24 14:44:56
你好 是的。 可以是2020年的 。但是必须要在21年5月底之前收到这个发票。 不然无法税前扣除的
2021-03-31 11:03:07
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