送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-22 18:13

借:其他应付款9800贷:管理费用--社保9800;200留18年

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相关问题讨论
你好 ; 你付款的是什么业务的 款
2022-01-07 15:45:22
你好, 建议把支出大于收入部分结转记入业务活动费用 借业务活动费用 贷其他应付款
2020-07-30 11:13:52
你好,用银行存款支付的房屋押金账务处理是 借;其他应收款,贷;银行存款
2020-07-28 12:00:35
您好 是当时应该确认收入 挂到他应付款客户往来了么 还是往来客户挂错了
2020-03-23 15:11:55
你好做之前相反,分录就可以。
2020-03-11 16:32:23
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