继续咨询朴老师,刚刚咨询政府给予资金用于化解债 问
跨年度的:用 “以前年度损益调整” 红冲原营业外收入,再记往来款;当年的:直接红冲营业外收入改记往来。 税务报的资本公积不用调账面,统一按往来款记账。 无文件时全部调为往来,按是否跨年度选调整科目。 答
@宋生老师,追问次数用完,也就是在10月的时候申报9 问
你好,是的。你如果单据都收齐了,就是在10月申报 答
老师营业执照注册资金需要实缴吗?如果超过实缴的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 还给委托方整 问
对方拿过来的材料你们备查账本材料增加 发生的加工费借生产成本贷应付职工薪酬、制造费用等 完工发给对方 借,银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷生产成本,然后登记备查账本材料减少。 答
你好老师!我们是一个矿业公司,在建期间有征用牧民 问
那个计入土地购买的成本 答

税负=应缴税金/销项不含税,控制在1%;毛利=1%/17%,为5.88%,看不懂这个,能给解答下吗?什么是毛利
答: 应交税额=毛利*0.17
老师,已知我能抵扣的进项是192560.5元,现在不含税金额是956230.1元,销项税额是124309.9元,我的税负率是0.012我还能开多少销项呢?
答: 同学你好 增值税税负率公式=(销项-进项)/不含税销售收入 按照这个来倒推
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个1是怎么得出来的?为什么是1不是其他数字呢?还有不含税金额什么意思?那个不含税金额的公式里,哪个符号或者哪个数字表达了不含税?还有为什么前面的不含税金额是1.11,后面销项税额就又变成0.11?不是1.11了?
答: 您好!1就是本来的数据,比如如果一个数字比10大20%,就是用10+10*20%=10*(1+20%)

