- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-21 21:30
老师,挂账是不处理放着的意思吗?
相关问题讨论

你好,通常是挂账
2017-03-21 21:27:19

你的分录是正确的
应交税费不加你上面做的
2019-07-14 15:00:35

借;管理费用等科目 其他应收款(个人部分) 贷;应付职工薪酬
计提个税 借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税
2016-01-18 21:19:22

您好
计提
借:管理费用——工资等
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
上交
借:应付职工薪酬——单位社保费等
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人公积金
其他应收款——个人社保费
应交税费——个人所得税
贷:银行存款
如果单位先交社保后发放工资 用其他应收款
如果单位先发放工资后交社保 用其他应付款
2019-11-24 21:00:56

不用付贷方直接做成现金就行了
2017-02-15 14:37:30
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邹老师 解答
2017-03-21 21:27
邹老师 解答
2017-03-21 21:31