- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-03-21 10:46
借:原材料 --100,应交税费-增值税-进项税--13,贷:应付账款-113,老师,购货方拿到销项负数这样做分录?申报表就填在进项税额转出栏?
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你好
这个是要作为负数的,你的收入是负的
2022-01-05 21:04:22

开票方,收入分录不变,金额负数
2020-04-22 10:25:28

你好!做原来分录的负数就行,科目一样,金额为负,如果系统不能做负数就借贷调换一下。
2018-10-19 10:33:29

冲减销售收入
借 营业收入
应交税费-应交增值税(销项税)
贷 应收账款
2017-02-15 13:17:11

您好,收到销项负数发票时,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 ,贷;应付账款,负数。收到正数发票时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款。
2018-05-03 21:10:15
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