送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-03-21 10:46

借:原材料   --100,应交税费-增值税-进项税--13,贷:应付账款-113,老师,购货方拿到销项负数这样做分录?申报表就填在进项税额转出栏?

小语 追问

2017-03-21 10:50

那做分录的时候是放,进项税额转出?还是进项税?

笑笑老师 解答

2017-03-21 10:42

您好,取得红票,做原来分录相反的分录就可以了,这个不用认证的

笑笑老师 解答

2017-03-21 10:49

您好 
就把这个分录写红字,或做相反的分录,进项转出就可以了。

笑笑老师 解答

2017-03-21 10:52

您好 
借:应付账款 
应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
贷:原材料

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您好,收到销项负数发票时,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 ,贷;应付账款,负数。收到正数发票时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款。
2018-05-03 21:10:15
冲之前的蓝字发票分录 原分录不变 数字红字
2017-12-12 10:18:31
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-03-10 10:51:05
你好 这个是要作为负数的,你的收入是负的
2022-01-05 21:04:22
开票方,收入分录不变,金额负数
2020-04-22 10:25:28
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