老师你好,销项负数发票如何做分录?我是根据发票做外账的,当下月红冲的时候我这张发票是要单独拿出来去做红冲的,那我当月这个作废的发票还要入账么?

judina
于2016-09-22 11:12 发布 1040次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-22 11:20
嗯是的我知道是负数金额的,我是说那我这个负数发票的分录是要怎么做呢,我这个负数发票也是要拿出来来做帐的吧
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你好!一般收到是做负数分录就可以了,借原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款等。但是如果你之前做过进项转出,就可以不用做分录
2017-02-15 10:00:27
你好
这个是要作为负数的,你的收入是负的
2022-01-05 21:04:22
您好!作废的不用入账。
负数发票跟正数发票是一样的。只是金额是负数。
2016-09-22 11:14:55
同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按红字发票原分录冲回就可以
2020-06-11 05:15:55
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