送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-09-22 11:20

嗯是的我知道是负数金额的,我是说那我这个负数发票的分录是要怎么做呢,我这个负数发票也是要拿出来来做帐的吧

judina 追问

2016-09-22 14:35

这张七月的发票,在八月进行红冲的时候会把它拿出来,那我做七月的帐的时候是不是还是要把这个金额作为营业收入?然后八月进行红冲才做红冲凭证,那这发票都盖了作废章,可以做帐么

宋生老师 解答

2016-09-22 11:14

您好!作废的不用入账。
负数发票跟正数发票是一样的。只是金额是负数。

宋生老师 解答

2016-09-22 11:50

您好!借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

宋生老师 解答

2016-09-22 14:38

您好!实际上这个发票是没有作废的。可以用。7月要当做收入的。
8月做冲销的凭证。

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相关问题讨论
你好 这个是要作为负数的,你的收入是负的
2022-01-05 21:04:22
开票方,收入分录不变,金额负数
2020-04-22 10:25:28
你好!做原来分录的负数就行,科目一样,金额为负,如果系统不能做负数就借贷调换一下。
2018-10-19 10:33:29
冲减销售收入 借 营业收入 应交税费-应交增值税(销项税) 贷 应收账款
2017-02-15 13:17:11
您好,收到销项负数发票时,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 ,贷;应付账款,负数。收到正数发票时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;应付账款。
2018-05-03 21:10:15
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