送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-09-22 11:20

嗯是的我知道是负数金额的,我是说那我这个负数发票的分录是要怎么做呢,我这个负数发票也是要拿出来来做帐的吧

judina 追问

2016-09-22 14:35

这张七月的发票,在八月进行红冲的时候会把它拿出来,那我做七月的帐的时候是不是还是要把这个金额作为营业收入?然后八月进行红冲才做红冲凭证,那这发票都盖了作废章,可以做帐么

宋生老师 解答

2016-09-22 11:14

您好!作废的不用入账。
负数发票跟正数发票是一样的。只是金额是负数。

宋生老师 解答

2016-09-22 11:50

您好!借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

宋生老师 解答

2016-09-22 14:38

您好!实际上这个发票是没有作废的。可以用。7月要当做收入的。
8月做冲销的凭证。

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相关问题讨论
你好!一般收到是做负数分录就可以了,借原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款等。但是如果你之前做过进项转出,就可以不用做分录
2017-02-15 10:00:27
你好 这个是要作为负数的,你的收入是负的
2022-01-05 21:04:22
您好!作废的不用入账。 负数发票跟正数发票是一样的。只是金额是负数。
2016-09-22 11:14:55
同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按红字发票原分录冲回就可以
2020-06-11 05:15:55
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