接手别人的账,接手时只给了银行余额和应收明细余额。今天老板说公司有他30万,转给一家应收(是他的儿子)使用,也就是把公司欠他的钱全转给一家应收,冲减那家应收后,公司还欠那家应收是负8万。请问之前他们也没有记账凭证记录账目,我启接手后,建立的应收数据和余额都是以交接为准,如今冲减这笔明细,怎样做? 借:其他应付款——某老板 贷:应收账款——某儿子 应收是没有错误的,可是其他应付款怎么平账???

yangwa
于2022-03-05 14:48 发布 804次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-05 14:50
您好。接手别人的账,往来和银行是能对上的?
相关问题讨论
您好。接手别人的账,往来和银行是能对上的?
2022-03-05 14:50:06
你好,这个人的社保没有缴纳吗
2019-10-16 10:05:39
做其他应付款-代收代付款
2024-03-18 10:27:26
借应付账款贷,其他应付款a公司。
2022-03-16 17:50:10
可以的,这是处理遗留乱账的稳妥过渡方法。
过渡处理
你可以设置 “其他应付款 - 待查差异”“应付账款 - 待查差异” 等过渡科目,把与实际不符的往来余额先转进去,这样能先把真实的往来科目清理干净,不影响新账推进。
后续动作
后续再按大额、长期挂账优先的原则去核对原始凭证、流水,查明原因后逐一调整,记得留存好每笔调整的依据。
2026-01-22 16:09:32
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2022-03-05 16:06
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2022-03-05 19:10